索 引 号: 11371700004478175W/2023-03045 分  类: 内审天地
发布机构: 菏泽市审计局 成文日期: 2022 年 12 月 14 日
标  题: 单县“三项机制”推进内审工作全面发展 发布日期: 2022 年 12 月 14 日
公开方式: 主动公开
内容概述: 单县“三项机制”推进内审工作全面发展
  • 索 引 号:11371700004478175W/2023-03045
  • 分  类:内审天地
  • 发布机构:菏泽市审计局
  • 标  题:单县“三项机制”推进内审工作全面发展
  • 成文日期:2022 年 12 月 14 日
  • 发布日期:2022 年 12 月 14 日
  • 内容概述:单县“三项机制”推进内审工作全面发展

单县“三项机制”推进内审工作全面发展

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单县审计局通过健全完善三项长效机制,切实发挥对内部审计工作的指导监督职能,有力推进单县内部审计工作全面发展。

 一是建立健全内部审计工作指导监督机制,设立内部审计指导监督专职机构,将对内部审计的指导和监督纳入年度工作,与审计业务工作同部署、同检查、同考核。健全内部审计业务指导监督工作制度和考核评比办法,完善检查反馈、情况通报、整改回访工作制度,推进内部审计管理工作制度化、科学化、规范化。

二是建立内部审计工作备案及成果运用机制,及时掌握内部审计动态和审计成果,通过综合分析评判薄弱环节,进行针对性指导。审计时充分利用被审计单位内部审计成果,积极调动内部审计力量,增强审计监督合力。促进内部审计结果纳入领导班子民主生活会及党风廉政建设责任制检查考核范围。

三是建立业务科室对口帮扶制度,精准施策加强指导,帮助单位完善内部审计质量控制、审计结果运用和责任追究等制度。组织专业培训,举办业务研讨,开展“以审代训”。不断引导内部审计转型升级,推进审计目标由单纯查错纠弊向内部控制、风险管控拓展,审计手段从手工操作向信息化、自动化转变。(单县审计局  樊广忠

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