牡丹区审计局积极响应市内部审计师协会2023年度优秀内部审计项目质量评审活动

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为了进一步规范审计行为,增强内审人员质量意识和风险意识,全面提升内审质量,展示内审工作成绩,我局积极响应市内审协会2023年度优秀内部审计项目质量评审活动,并认真组织有关工作,对参加评选的项目作出如下要求:

(一)参评项目应是2023年度由参评单位独立或者牵头实施,一般应纳入评审年度前两年和当年的审计项目计划,并按时完成立卷归档,同一审计项目不得重复参加评审。

(二)坚持依法审计,严格按照职责、权限和程序开展审计,严格执行政策、法律、法规和内部审计职业规范;

(三)内部审计查出的问题事实清楚,证据适当充分,评价、定性、处理处罚意见恰当,适用法律法规正确,审计建议明确具体、切实可行;

(四)审计成果突出,揭露出重大违规问题、重大制度缺陷、管理漏洞、风险隐患,或者涉嫌重大违纪违法问题线索;

(五)协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作,促进提高公共资金、国有资产、国有资源使用绩效,减少损失浪费,规范管理、促进改革成效明显。

参评项目先由我局进行初选,做好案卷的初评、自评工作,从中择优向市内审协会推荐。对评出的优秀内审项目将通报表彰,推广先进经验。(牡丹区审计局:朱陶萍)

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