郓城县召开内审工作推进会
为进一步加强内部审计工作,推动审计监督全覆盖,近日,郓城县委常委、常务副县长张景锋组织召开全县内审工作推进会。县直各机关单位、公立医疗机构、县属国有企业主要负责人参加会议。
会议指出,内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计,是监督和评价本部门及其所属单位财政财务收支、经济活动真实、合法和效益、促进完善内部治理的重要手段,对加强权力制约、提高资金使用效益、促进廉政建设起着重要作用。
会议要求,根据当前全县内审工作实际情况,要做好以下几项工作:一是健全内审机构,各单位要结合自身实际,建立内部审计专职机构或明确承担内部审计职责的兼职机构;二是明确内审人员,各单位必须确定2名具有专业技能的内审专职人员和2名以上内审兼职人员;三是完善内审制度,各单位要制定符合本单位实际情况的内审工作制度,明确领导体制、人员配备、审计范围、职责权限、工作报告、审计结果运用等事项;四是加强业务指导和监督,县审计局要切实履行对内部审计工作的指导监督职责,推动内部审计在促进单位规范管理、完善内控机制、防范风险和提质增效等方面发挥积极作用。
会议强调,各单位内部审计工作要在本单位党委(党组)的领导下开展,向单位党委(党组)负责并报告工作,切实保障内部审计工作的独立性、客观性和公正性。单位党委(组)、主要负责人要定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理。单位应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发现的违纪违法问题线索等资料报送县审计局备案。(郓城县审计局 王宇慧)