郓城县召开内审业务培训暨经验交流会

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近期,郓城县召开内审业务培训暨经验交流会议,县直机关事业单位、县属国有企业、公立医疗机构内审人员参加了会议。

会议传达了全国、全省内部审计相关会议要求。会上,县审计局内审工作负责同志从优化内部审计工作流程、规范使用审计文书文本、提升内审工作质量等方面进行了讲解,县农村商业银行、县公安局、县人民医院就近年来内部审计工作经验做法进行了交流发言。

会议最后,县审计局党组书记、局长石奇海发表总结讲话。讲话指出,内部审计是审计监督体系的重要组成部分,加强内部审计工作是推进国家治理体系和治理能力现代化的需要,是实现审计监督全覆盖的需要,对加强权力制约、提高资金使用效益、促进廉政建设起着重要作用。同时,就如何高质量规范化开展内审工作提出了明确要求:一是提高政治站位,突出工作重点。要紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和本单位发展战略、工作规划和改革目标,立足经济监督定位,紧盯权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的部门和岗位,紧盯与单位经济业务密切相关的重点领域、重要环节,突出内部审计重点,做实研究型审计,做到应审尽审。二是强化审计业务质量管理。要建立健全内部审计质量控制机制,重点做好项目立项、计划执行、方案编制、现场实施、报告出具等环节的质量控制,切实防范审计风险。三是加强审计整改。要建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。四是深化审计结果运用。要将内部审计查出的问题在一定范围内通报,并把内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,按照管辖权限依法依规移送相关部门处理。(郓城县审计局 郭相伟

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